1、根据公司财务管理制度及其他内部管理制度,监督内部控制的健全性,并实施各类审计;
2、对经营成果的真实性、准确性、完整性、合法、合规性进行定期、不定期的审计;
3、对公司资产投入进行事中、事后评估;
4、负责审计问题后续跟踪整改落实工作;
5、部门其他工作。
1、本科以上学历,审计、财经类相关专业。
2、35周岁及以下,3年以上工作经验,熟悉财务、内控知识法规,具有内控审计和财务知识,持有中级审计/会计以上证书,熟练使用ERP等办公软件。
3、为人正直、责任心、原则性强,具有较强的沟通、协调能力。
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